12月12日,自治区国资委组织16户监管企业在南宁召开内部审计工作座谈会及内部控制工作座谈会,全面总结2024年监管企业内部审计及内部控制工作组织开展情况,分析困难和问题,听取企业意见建议,谋划部署2025年监管企业内部审计监督和内部控制管理工作。自治区国资委总会计师韩钢出席会议并讲话,自治区审计厅内审监督指导处处长潘麟枝到会指导并讲话,16户监管企业分别作了交流发言。
韩钢充分肯定了监管企业2024年内部审计及内部控制方面工作取得的成效,对明年的工作提出了建议,要求各企业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实中央及自治区党委、政府各项重要会议精神和重大决策部署,持续加强党对内审内控工作的领导,围绕重点领域和突出问题抓好风险防控,深化审计监督,有效发挥审计“治已病、防未病”的作用。
自治区国资委监督追责处同志、各企业负责内部审计和内部控制工作的部门负责人及业务骨干参加会议。
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