为深入贯彻落实党的二十大精神,进一步筑牢企业风险防线,自治区国资委于近期印发了《自治区国资委监管企业内部控制体系建设监督评价标准(2023年版)》,率先在全国开展监管企业内部控制体系建设监督评价工作,评价的广度和深度不断拓展。
《自治区国资委监管企业内部控制体系建设监督评价标准(2023年版)》立足于全面健全企业内部管理和风险防控体系,围绕企业内部控制五要素,实现了监督企业全覆盖、控制要素全覆盖,对推动企业管理效能提升具有重要意义。一是围绕优化企业内部控制环境,压实党委对内部控制工作的职责,突出内部控制制度体系的重要性;二是围绕优化风险评估体系,突出担保、亏损企业等风险评估关键指标;三是围绕优化企业控制活动的监督,突出融资性贸易、存货、应收账款等重点领域的评价;四是围绕优化内部控制信息沟通,强化内控智能化、重大事项报告的要求;五是围绕优化内部监督,压实集团对下属企业内控监督评价职责,引导企业规范开展内部控制监督,推动企业尽快建成以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。
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